貴陽市氣象局2017年度部門決算目錄
一、貴陽市氣象局單位概況
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(二)機構設置及部門決算單位構成
二、貴陽市氣象局2017年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴陽市氣象局2017年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┵F陽市氣象局2017年度收入支出決算總體情況說明
(二)貴陽市氣象局2017年度收入決算情況說明
(三)貴陽市氣象局2017年度支出決算情況說明
?。ㄋ模┵F陽市氣象局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)貴陽市氣象局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。┵F陽市氣象局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)貴陽市氣象局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
?。ò耍┱曰痤A算收入支出決算情況說明
?。ň牛┢渌匾马椀那闆r說明
四、名詞解釋
一、貴陽市氣象局概況
(一)主要職能
貴陽市氣象局是貴州省氣象局下屬單位,同時是市政府的工作部門。主要職責是:負責貴陽地區(qū)的氣象基本業(yè)務、天氣預報服務、人工增雨防雹、氣象防災減災、氣象科技信息服務、氣象行政管理等工作。
(二)機構設置及部門決算單位構成
貴陽市氣象局內設正科級管理機構4個:辦公室(政策法規(guī)處、防雷減災辦公室)、業(yè)務科技處(應急管理辦公室)、計劃財務處(財務核算中心)、人事教育處。下屬5個直屬事業(yè)單位:貴陽市氣象臺、貴陽市氣象服務中心(貴陽市農(nóng)村綜合經(jīng)濟信息分中心、貴陽市公共氣象影視中心)、貴陽市氣象信息與裝備保障中心、貴陽市氣象災害防御技術中心、貴陽市氣象局財務核算中心。
從預算單位構成看,貴陽市氣象局部門決算包括:貴陽市氣象局本級決算。
二、貴陽市氣象局2017年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴陽市氣象局2017年度部門決算情況說明(一)貴陽市氣象局2017年度收入支出決算總體情況說明貴陽市氣象局2017年度收支決算總計1,091.38萬元,與2016年相比,減少113.95萬元,減少9.45%。主要原因是:項目預算編制更為細致,增強預算的可操作性,減少和避免重復建設。2017年減少項目支出179.98萬元。地方財政對地方津補貼保障力度加大,基本支出增加66.03萬元。(二)貴陽市氣象局2017年度收入決算情況說明
本年收入合計1,091.38萬元,其中:財政撥款收入1,091.38萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴陽市氣象局2017年度支出決算情況說明
本年支出合計1,091.38萬元,其中:基本支出185.03萬元,占16.95%;項目支出906.35萬元,占83.05%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)貴陽市氣象局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴陽市氣象局2017年度財政撥款收支決算總計1,091.38萬元。與2016年相比,減少113.95萬元,減少9.45%。主要原因是:項目預算編制更為細致,增強預算的可操作性,減少和避免重復建設。2017年減少項目支出179.98萬元。地方財政對地方津補貼保障力度加大,基本支出增加66.03萬元。
(五)貴陽市氣象局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴陽市氣象局2017年度一般公共預算財政撥款支出1,091.38萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少113.95萬元,減少9.45%。主要原因是:項目預算編制更為細致,增強預算的可操作性,減少和避免重復建設。2017年減少項目支出179.98萬元。地方財政對地方津補貼保障力度加大,基本支出增加66.03萬元。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴陽市氣象局2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:國土海洋氣象等支出(類)支出1,091.38,占100%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴陽市氣象局2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算數(shù)為1,120.00萬元,支出決算為1,091.38萬元,完成當年預算的97.44%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:1、基本支出預算180萬元,支出決算為185.03萬元,第二次補發(fā)2016年目標考核獎差額部分5.03萬元。2、項目支出預算940萬元,支出決算為906.35萬元,其中:①、部分項目經(jīng)財政評審后審減支出預算;②、部分預算指標調整至縣氣象局使用
?。?)國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(款)其他氣象事務支出(項)當年預算1,120.00萬元,支出決算為1,091.38萬元,完成當年預算的97.44%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:1、基本支出預算180萬元,支出決算為185.03萬元,第二次補發(fā)2016年目標考核獎差額部分5.03萬元。2、項目支出預算940萬元,支出決算為906.35萬元,其中:①、部分項目經(jīng)財政評審后審減支出預算;②、部分預算指標調整至縣氣象局使用
(六)貴陽市氣象局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴陽市氣象局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出185.03萬元,其中:人員經(jīng)費176.25萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、公積金、其他社會保障繳費等;公用經(jīng)費8.78萬元,全部為郵電費。
(七)貴陽市氣象局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算4.38萬元,比上年減少3.57萬元,減少44.95%,減少原因是實行公務用車改革,遵照中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出4.38萬元,占100%,比上年減少3.51萬元,減少44.52%,減少原因是實行公務用車改革;公務接待費支出0.00萬元,占0%,比上年減少0.06萬元,減少100%,減少原因是遵照中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴陽市氣象局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
?。?)公務用車購置及運行維護費4.38萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費4.38萬元。主要用于開支公務用車運行維持費用等。2017年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
?。?)公務接待費0萬元。具體是:
國內公務接待支出0萬元。貴陽市氣象局2017年國內公務接待0批次,0人次。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
2017年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支。
(九)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況
2017年貴陽市氣象局機關運行經(jīng)費支出8.78萬元,比2016年降低0.13萬元,1.47%,主要原因是有人員變動。
2、政府采購支出情況
2017年貴陽市氣象局政府采購支出總額294.75萬元,其中:政府采購貨物支出294.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額53.04萬元,占政府采購支出總額的17.99%。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,貴陽市氣象局共有車輛6輛,其中,一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車5輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
4、2017年度預算績效情況說明
(1)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計10個項目進行了績效自評,涉及資金906.35萬元,自評覆蓋率達到100%。
(2)部分項目支出績效自評結果
項目一:貴陽市氣象災害預測預警系統(tǒng)項目
根據(jù)年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是一是購置的交通氣象站視頻攝像功能只能定時拍攝,無法自行選擇拍攝時間,經(jīng)與廠家溝通,該項功能需在設備中進行設置,還無法進行遠程操作;
項目二:貴陽市“智慧氣象”數(shù)據(jù)服務平臺建設(一期)項目
根據(jù)年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是智慧氣象氣象APP兩個數(shù)據(jù)獲取渠道來自于貴州省氣象局,由于省氣象局數(shù)據(jù)庫不穩(wěn)定,導致數(shù)據(jù)有無法更新情況,貴陽市氣象局2018年將建立、完整自己的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),同步省局數(shù)據(jù),保障數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性;
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十四)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十七)國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(款)其他氣象事務支出(項):反映其他用于國土海洋氣象等方面的支出。
《2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費支出決算表》(表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8).zip